Diplomado en Control Interno y Auditoría Integral

 

Descripción
Nombre del Diplomado:

Diplomado en Control Interno y Auditoría Integral - Curso actualización

Modalidad:

Virtual

Duración:

120 horas

Horario:
  • Lunes a Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Preinscripción:

    Formulario de preinscripción

    Valores:
  • Valor Matrícula: $ 1.750.000
  • Objetivo:

    Proporcionar a los participantes los conocimientos sobre control interno organizacional y herramientas de auditoría, para que sean capaces de dirigir, implantar, implementar y evaluar sistemas de control interno eficaces y eficientes que brinden seguridad razonable frente al logro de los objetivos, en las organizaciones públicas y privadas, en articulación con el Sistema de Gestión de Calidad.

  • Aclarar los roles y responsabilidades que la organización debe desempeñar en todos los niveles, hacia la mitigación del riesgo a partir del control interno.
  • Brindar los conocimientos necesarios para diagnosticar, diseñar y monitorear el sistema de control interno y un proceso de auditoría interna basada en riesgos.
  • Reconocer la normatividad general relacionada con el control interno y la auditoría integral.
  • Determinar la importancia del control y la auditoría para los sistemas integrados de gestión.
  • A quién va dirigido:
  • Personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en el campo del Control Interno y en procesos de auditoría interna.
  • Funcionarios de organizaciones privadas responsables del control organizacional.
  • Directivos de organizaciones de carácter público con responsabilidad en el desarrollo de procesos de control.
  • Profesionales responsables de realizar procesos de auditoría interna en los sistemas de gestión de la organización.
  • Perfil ocupacional: Interesadas en fortalecer sus conocimientos en el campo del Control Interno y en procesos de auditoría interna, responsables del control organizacional y responsables de realizar procesos de auditoría interna en los sistemas de gestión de la organización.
    Competencias a desarrollar:
  • Entiende la importancia de brindar seguridad razonable frente al logro de los objetivos en las empresas públicas o privadas.
  • Desarrolla la capacidad de prevenir, detectar y dar tratamiento a los eventos no deseados que impacten en los objetivos estratégicos y de proceso.
  • Desarrolla los principales conceptos de auditoria interna con base en los estándares internacionales.
  • Conferencistas:
  • Docentes con formación en ciencias económicas – administrativas y contables, con posgrado en Control Interno, Auditoria Interna, Gestión del Riesgo y temas afines.
  • Experiencia laboral en el área y/o consultor en empresas públicas o privadas.
  • Habilidad de comunicación y expresión, junto con competencias en docencia universitaria.
  • Plan de Estudios: Módulo I: Fundamentos de control
    Módulo II: Gestión del riesgo
    Módulo III:Control de gestión e indicadores
    Módulo IV:Principios internacionales de auditoría interna
    Módulo V:Auditoria interna basada en riesgos.
    Módulo VI:Modelo de las tres líneas de defensa y mapas de aseguramiento
    Módulo VII:Mejora continua.